福利彩票新快3
因單位機構改革進行中,本網站部分內容和功能正在調整,由此帶來的不便,敬請諒解!
財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會2017年度部門決算公開
發布日期:2018-07-31 17:31     

 

  

柳州市住房和城鄉建設委員會

2017年度部門決算

  

   

 

第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:柳州市住房和城鄉建設委員會概況

一、主要職能

柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能有:承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規范全市房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任;監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導全市村鎮建設的責任;研究擬訂全市城市建設的政策,會同有關部門擬訂規劃并指導實施;承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理;承擔推進全市建筑節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

2017年納入柳州市住房和城鄉建設委員會預算的一級預算單位1個,二層預算單位15個,其中:

1.全額撥款行政編制單位1

柳州市住房和城鄉建設委員會本級

2.參公管理事業單位4

柳州市散裝水泥辦公室

柳州市房屋征收與補償辦公室

柳州市建設工程質量安全監督管理處

柳州市城市建設檔案館

3.全額撥款事業單位7

柳州市市政公用設施重點工程推進中心

柳州市城市科學研究會

柳州市計劃用水節約用水辦公室

柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室

柳州市住宅專項維修資金管理中心

柳州市房產交易所

柳州市房產交易檔案館

4.自收自支事業單位4

柳州市房產管理局柳北房管所

柳州市房產管理局柳南房管所

柳州市白蟻防治所

柳州市房屋安全技術鑒定中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2017年部門決算報表

 

詳見附表。

 

第三部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計114598.36萬元,支出總計114598.36萬元,與2016年相比,收、支分別減少12945.30萬元;分別降低10.15%,主要為棚戶區改造專項資金等減少。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計114598.36萬元 ,其中:財政撥款收入91656.13萬元;占比79.98% ;上級補助收入41.36萬元,占比0.04%;其他收入1105.62萬元,占比0.96%;用事業基金彌補收支差額37.81萬元,占比0.03%;上年結轉21757.44萬元,占比18.99%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計90275.20萬元,其中:基本支出8262.00萬元,占9.15%;項目支出82013.20萬元,占90.85%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收入、支出總決算數均為108053.69萬元。與2016年相比,財政撥款收入、支出總計均減少13267.96萬元,分別降低10.94%,主要為棚戶區改造專項資金等減少。

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況。

部門2017年度財政撥款支出85345.78萬元,占本年支出合計的95.61%。與2016年相比,財政撥款支出增加2910.43萬元,增加3.53%,主要為當年新市民購房補貼等資金增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

     2017年度財政撥款支出85345.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出9.61萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出176.63萬元,占0.21%;醫療衛生與計劃生育(類)支出216.74萬元,占0.25%;城鄉社區(類)支出39699.20,占46.52%;農林水(類)支出1000.00萬元,占1.17%;住房保障(類)支出44242.09萬元,占51.84%;其他(類)支出1.50萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

 2017年度財政撥款支出年初預算為23035.06萬元,支出決算為85345.78萬元,完成年初預算的370.50%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加或調整安排財政撥款支出預算,涉及項目有保障房管理經費、公共租賃住房及配套基礎設施專項補助資金、城鎮性安居工程專項補助資金、城鎮性安居工程租賃補貼資金、新市民購房財政補貼資金、PPP項目自治區財政以獎代補資金、城維專項資金等;二是部分支出按規定,通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。 年初預算為0萬元,支出決算為9.61萬元。決算數大于預算數的主要原因是該經費為招商引資工作經費,年初預算由招商委負責編制,通過財政直接下達至我委使用。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為2.02萬元,支出決算為131.79萬元,完成年初預算的652.43%。決算數大于預算數的主要原因是當年追加機關及參公單位退休人員生活補助以及退休人員死亡撫恤金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為44.84萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年追加事業單位退休人員生活補助。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為79.30萬元,支出決算為131.85萬元,完成年初預算的166.27%。決算數大于預算數的主要原因是當年醫保增資以及公務員醫療補助增加。

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為66.97萬元,支出決算為84.89萬元,完成年初預算的126.76%。決算數大于預算數的主要原因是當年事業單位醫保增資。

6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1112.65萬元,支出決算為1925.94萬元,完成年初預算的173.09%。決算數大于預算數的主要原因是當年在職人員社保增資、發放全年一次性獎金及績效獎、新增伙食補助費等。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為219.33萬元,支出決算為233.22萬元,完成年初預算的106.33%。決算數大于預算數的主要原因是大型公建、智慧城市、防艾創城等經費為年初結轉結余資金,當年形成支出。

8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)市政公用行業市場監管(項)。年初預算為0萬元,支出決算為85.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是該筆城市燃氣預警系統專項資金為年初結轉結余資金,當年形成支出。

9.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為448.02萬元,支出決算為575.70萬元,完成年初預算的128.50%。決算數大于預算數的主要原因是部分事業單位增加績效獎支出等。

10.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為122.85萬元。決算數大于預算數的主要原因是“十三五”農村危房改造專項資金支出為年初結轉結余資金,以及當年新增柳州市北部生態新區地下綜合管廊規劃編制經費。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為15991.73萬元,支出決算為18913.84萬元,完成年初預算的118.27%。決算數大于預算數的主要原因是當年新增路燈電費專項經費。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為0萬元,支出決算為190.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增暢通工程專項經費。

13.城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為3361.96萬元,支出決算為3147.96萬元,完成年初預算的93.63%。決算數小于預算數的主要原因是我委部分二層單位以收定支,當年收入少,支出相應減少。

14.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14504.69萬元。決算數大于預算數的主要原因是排水防澇信息化管理平臺專項資金支出為年初結轉結余資金,以及根據財政要求將當年新增新市民購房補貼資金調整至該科目支出。

15.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1000.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增自治區PPP項目以獎代補專項資金。

16.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30681.33萬元。決算數大于預算數的主要原因是部分棚戶區改造資金支出為年初結轉結余資金,以及當年新增棚戶區改造專項資金。

17.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6363.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增公租房管維經費以及公租房配套基礎設施專項經費。

18.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2582.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是部分保障性安居工程租賃補貼資金支出為年初結轉結余資金,以及當年新增保障性安居工程租賃補貼專項資金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為309.81萬元,支出決算為254.43萬元,完成年初預算的82.12%。決算數小于預算數的主要原因是我委二層單位支出科目調整。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增職工購房補貼資金。

21.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)。年初預算為1312.78萬元,支出決算為1854.94萬元,完成年初預算的141.30%。決算數大于預算數的主要原因是我委二層單位支出科目調整。

22.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)。年初預算為128.99萬元,支出決算為2497.86萬元,完成年初預算的1936.48%。決算數大于預算數的主要原因是當年新增新市民購房補貼專項資金。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為1.50萬元,支出決算為1.50萬元,完成年初預算的100.00%。決算數與預算數持平。

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出7443.22萬元,其中:

人員經費5591.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費1851.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為108.21萬元,支出決算為51.16萬元,完成預算的47.28%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%,年初預算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為41.14萬元,完成預算的45.55%;公務接待費支出決算為10.02萬元,完成預算的56.01%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少37.29萬元,下降42.16%,其中:因公出國(境)費支出決算減少18.28萬元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少12.60萬元,下降23.45%;公務接待費支出決算減少6.41萬元,下降39.01%。

    因公出國(境)費支出減少的主要原因是當年無因公出國工作業務發生;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革后本部門公車數量減少以及厲行勤儉節約減少車輛運行開支;公務接待費支出減少的主要原因是當年接待批次及人次分別較2016年有所減少。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算41.14萬元,占80.41%;公務接待費支出決算10.02萬元,占19.59%。具體情況如下: 

    1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出41.14萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出41.14萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為27輛。

    3.公務接待費支出10.02萬元。其中:

 外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。

 國內公務接待支出10.02萬元。主要用于自治區來柳調研檢查、其他省市來柳觀摩學習等接待支出。2017年共接待國內來訪團組95個、來賓855人次。

    八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算均為3920.71萬元。與2016年相比,收、支總計各減少14008.61萬元、14010.17萬元,分別都降低78.13%,降低原因為2016年保障性安居工程專項資金從政府性基金中列支,2017年保障性安居工程專項資金從一般公共預算中列支。其中,支出情況為:

  2017年基金撥款年初預算為390.26萬元,支出決算3920.71萬元,完成年初預算1004.64%,決算大于預算數主要原因:一是年中新增安排財政撥款支出預算,涉及項目有城維道路維修費、監理費專項資金;二是部分支出按規定,通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中:

  1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2456.90萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增瑞龍路道路維修工程監理費以及道路維修維護費。

  2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為87.82萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增保障性住房工程質量抽測費用。

  3.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為128.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增建設系統應急指揮平臺視頻調度系統費用。

  4.城鄉社區支出(類)城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市公用事業附加安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為373.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增城市照明、建筑立面改造工程項目專項經費。

  5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為183.37萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增柳州市房產交易所專項業務經費。

  6.城鄉社區支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為230.04萬元。決算數大于預算數的主要原因是當年新增污水處理手續費支出。

 7.資源勘探信息等支出(類)散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他散裝水泥專項資金支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為322.23萬元。決算數大于預算數的主要原因是部分散裝水泥專項資金為年初結轉結余資金,以及當年新增散裝水泥項目補貼專項經費。

 8.資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)技改貼息和補助(項)。年初預算為96.00萬元,支出決算為48.00萬元,完成年初預算數50.00%。決算數小于預算數的主要是當年技改貼息和補助專項經費未使用完畢。

 9.資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)示范項目補貼(項)。年初預算為60.00萬元,支出決算為42.00萬元,完成年初預算數70.00%。決算數小于預算數的主要是當年散裝水泥示范項目補貼經費未使用完畢。

 10.資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)宣傳和培訓(項)。年初預算為41.40萬元,支出決算為10.94萬元,完成年初預算數26.43%。決算數小于預算數的主要是當年散裝水泥示范項目宣傳和培訓經費未使用完畢。

 11.資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)。年初預算為172.86萬元,支出決算為37.91萬元,完成年初預算數21.93%。決算數小于預算數的主要原因是當年財政調整下達該科目預算支出。

九、2017 年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目共計4個,共涉及預算資金13487.00萬元,占年初預算的57.57%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

其中:城市道路維護8500.00萬元。

項目施工單位基本情況:市政設施維護管理處(以下簡稱我處)是市住建委下屬的自收自支內部實行企業化管理的事業單位。主要承擔柳州道路、排水、橋梁等市政設施的維護和管理,具有市政公用工程施工總承包貳級資質。本單位不僅能積極主動有效管養好城市的市政設施,而且能在關鍵時刻迅速做出反應,完成防洪排澇、防洪護橋,以及應急搶險等緊急任務外,還承擔市政府熱線、數字城管、有關市政設施相關問題的處理。

項目績效目標情況:2017年城市道路維護項目,按照市管道路設施的結構類型、重要性及分布范圍等情況統籌安排、合理部署,對市管207條城市道路進行小修維護,確保全市道路設施的正常運行。項目績效總目標:不斷加強城市道路的小修養護工作,提高城市道路的完好狀況。項目績效階段性目標:在2017年度完成城市道路面積30萬平方米小修維護。

項目指標完成情況分析:

經濟效益分析:投入方面,2017年度財政資金按城維資金計劃分批下達,全部及時到位。過程方面,2017年度市政道路維護項目從計劃安排、質量控制、完成情況審核、資金使用等方面均實行嚴格監管,保證按計劃實施城市道路維護項目。產出方面,2017年度市政道路共完成小修維護75.86 萬平方米,年度目標完成率為 252.87% ;經財政評審中心審核的1-4月和7月的道路小修維護結算金額為 2236.08萬元,5、6月和8-12月的道路小修維護報審金額為8181.69萬元(未核減計算),資金完成率100%,保證了城市道路基礎設施的完好狀況。

社會效益分析:2017年度道路運行情況滿足正常使用要求。通過政府熱線工作月度考評,根據每月全市聯動網絡單位辦理政府熱線工作情況表,全年城市道路維護項目反饋率為100%,平均滿意率為99.36%,全年平均得分99.78分,得到了社會好評。

生態效益分析:在適當的時機進行路面的預防性養護具有很好的生態效益,結合我市創建國家文明城市的要求,擬重點安排人行道的維修改造,改造將按照海綿城市技術要求實施,便于市民出行,美化城市;在符合條件的情況下,瀝青路面維護采用熱再生技術,即:將舊瀝青混凝土路面就地加熱后,添加再生劑和新瀝青集料,再重新攤鋪碾壓的施工工藝,提高生態效益。

可持續影響分析:城市道路維護的好壞直接影響到市民的出行,近年來經濟發展和人民生活水平的提高,對道路維護的質量要求也越來越高,每年安排的城市道路維護資金,直接服務于市民,可持續發展良好。

滿意度指標完成情況:通過政府熱線工作月度考評,根據每月全市聯動網絡單位辦理政府熱線工作情況表,全年平均滿意率為99.36%,比目標滿意率90% 高出9.36%,顯示了納稅人對城市建設維護的滿意情況。

綜上所述,2017年城市道路維護資金項目預期目標圓滿完成,情況優秀。

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出442.98萬元,比2016年增加38.69萬元,增長9.57%,增長原因我委二層單位柳州市城市建設檔案館當年新增數字化建設及整理裝訂專項經費57.87萬元,其他單位較2016年都有所下降。

(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額4,628.11萬元,其中:貨物支出3,403.36萬元、工程支出294.13萬元、服務支出930.62萬元。

(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛36輛,其中:公務用車21輛;執法執勤用車0輛;專業技術用車9輛;其他車輛6輛(其他用車主要是柳州市住房和城鄉建設委員會下屬事業單位保留用車);單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是:利息收入等。

三、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 



      
·柳州市住房和城鄉建設委員會2017年部門決算報表(決算公開).xls
      

分享至:
友情鏈接
聯系我們     網站地圖
奇趣分分彩最聪明的玩法 21点的攻略和必胜法 pt电子是什么意思 北京pk10算法加减5公式 幸运飞艇论坛 北京pk10官网软件下载 5分彩计划软件 宝马棋牌下载 大乐透50期走势图 手机上哪里有21点游戏 双色球预测网易 二人斗地主规则 北赛车pk10直播链接 赌大小单双的技巧规律 重庆时时内部公式 手机百胜彩票投注平台